稽核专员
职位描述
职位描述:
1、参与制订公司年度内部稽核项目计划,根据项目计划制定专项稽核方案、开展专项稽核工作,撰写专项稽核报告并提出整改建议,及时跟进和督促业务部门整改情况;
2、通过专项稽核、内控有效性评估、合规有效性评估等工作,评价公司及子公司在投研交易、市场销售、运营管理、信息技术等方面内控制度的健全性、合规性和有效性,审阅集团层面内控体系规划情况和具体执行情况;
3、开展公司业务运作管理内控相关的合规性审查,根据法律法规、监管部门要求,出具审查意见,建议并督导相关部门建立、健全制度和流程;
4、对接外部监管机构、外部事务所的审计工作,并跟进相关问题的整改情况;
5、上级安排的其他工作事务。
职位要求:
1、硕士研究生及以上学历,会计、金融、法律或信息技术等相关专业,具备复合专业背景优先;
2、3年以上公募基金内部审计经验或四大会计师事务所审计经验,事务所审计需具备公募基金客户的审计经验;
3、对内部审计与企业内部控制有成熟的理解,具有敏感的风险触觉和较强的风险防范意识,CIA、CPA、CISA等资质者优先;
4、具有较强的沟通能力、组织协调能力、逻辑思维能力和文字处理能力,能熟练运用各类办公软件;
5、工作踏实细致、认真严谨,具有较强的责任心和团队合作精神。